不到位等问题 9 个。
2.深化预算执行和财政财务收支审计。一是开展了县本
级预算执行和其他财政收支情况的审计,重点反映了压缩公
用经费不到位等 14 个问题。二是组织开展了月山镇、县委
宣传部、星拱小学 2022 年度财政财务收支情况的审计。三
是采用计算机审计方法对全县一级预算单位财务审计进行
全覆盖审计分析,主要反映了财政存量资金使用效益低等 14
个方面的问题。
3.加强政府投资审计监督。截至目前累计开展跟踪审计
项目 31 个,涉及公共投资约 XX 亿元。完成竣工决算审计项
目 15 个,审计发现多计工程价款等问题 104 个,审计查出
主要问题金额 XX 万元,促进整改落实有关问题资金 XX 万
元。向被审计单位提出合理化审计建议 71 条,移交问题线
索 2 条。
4.强化对领导干部履行经济责任情况的审计监督。组织
实施了对县委编办、县卫健委、县人民医院等 20 个单位 23
名领导干部的经济责任审计。
5.加强国有企业审计监督。县国资公司资产负债审计、
县永安集团资产负债审计和县永安集团董事长、总经理佘世
俊同志任职期间经济责任审计等 3 个项目已完成现场审计工
作;完成企业改制资金专项审计项目 1 个(共 12 个企业)。
6.严格做好审计整改“下半篇文章”。建立整改台账,
严格遵循 3 个月更新汇总报告机制。2023 年 5 月份召开全县
审计整改工作会议,通报了 2022 年度审计查出问题的整改